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積極組織內(nèi)部審計 發(fā)揮內(nèi)控合規(guī)效能

2020-07-22 11:19

 

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為防范經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,促進企業(yè)健康發(fā)展,近日,內(nèi)控合規(guī)部對集團公司財務(wù)部進行了內(nèi)部審計,對集團公司本部及各子公司近兩年的賬務(wù)做了合規(guī)審查。針對審查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和不足,提出意見和建議,并督促財務(wù)部積極進行整改落實。

對于新成立的內(nèi)控合規(guī)部來說,這是第一次對內(nèi)部財務(wù)進行審計,通過本次審計,提高了部門員工對集團公司及各子公司的業(yè)務(wù)的認(rèn)識,進一步了解了業(yè)務(wù)部門在實操中的工作流程,及時掌握工作中易出現(xiàn)的問題,提出解決方案。

   (合規(guī)部  劉曉昕)